廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2020年部门预算
信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年部门预算信息公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、财政拨款收入 | 1253.91 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | 979.77 | |
5 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 六、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 203.21 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 26.62 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 44.31 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 本年收入合计 | 1253.91 | 本年支出合计 | 1253.91 |
31 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
32 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
33 | 合计 | 1253.91 | 合计 | 1253.91 |
廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2020年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作;协调督办上级重要工作、批办事项;负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。
第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查,办理相关刑事申诉案件;负责检察机关社会治安综合治理工作;开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉,对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作,办理民事、行政申诉案件;负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件;负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。
第三检察部。负责对社区矫正等执法活动监督,对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析;负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究,司法体制改革综合协调工作;承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访;承办国家赔偿案件和国家司法救助案件;负责接待群众来访、处理群众来信(含电、网等)事项。
政治部(司法警察大队)。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作;负责提押、看管、送达等工作,配合检察监督事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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行政 |
副处级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1253.91万元,其中:一般公共预算收入1253.91万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1253.91万元,其中:基本支出1070.06万元,包括人员经费956.76万元和日常公用经费113.3万元;项目支出183.85万元,全部为本级支出,主要为劳务派遣人员经费、业务装备购置区级资金等项目。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排1253.91万元,较2019年预算减少280.08万元,其中:基本支出减少19.32万元,减少原因主要为人员经费支出减少;项目支出减少260.76万元,减少原因主要为政法转移支付资金、检委会专用办公室建设经费等项目支出的减少。
三、机关运行经费安排情况
2020年,机关运行经费安排58.56万元,主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,财政拨款“三公”经费预算安排14.2万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费13.3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费13.3万元);公务接待费0.9万元。与2019年比较持平,无增减变动。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标:
1、紧紧围绕中心,积极服务党委工作大局。积极做好为改善“发展环境,生态环境”服务,找准检察工作服务经济展的切入点,及时调整和完善服务举措,认真组织实施民生工程,要把为项目建设、为企业发展服务,为保障和改善民生服务作为各项检察工作的出发点和落脚点。要正确处理好打击与保护、惩治与预防、服务与保障的关系,为建设市场主体提供全方位、多层次的检察服务,努力为市场主体发展创造良好的法治环境。
2、 全力维护国家安全和社会稳定,积极参与加强和创新社会管理。要依法打击危害国家安全和社会稳定的各类犯罪,妥善处理各类敏感事件,进一步加强和改进批捕、起诉工作,认真贯彻执行修改后的刑诉法,落实“两个证据规定”,贯彻宽严相济刑事政策的工作机制,立足检察职能,主动融入党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,积极参与对流动人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织、信息网络的服务管理,特别是要加强未成年人刑事检察工作,要深化涉农检察工作,深化“廊坊模式”,深入开展社区检察工作,全面加强企业、学校等人口聚集区的检察工作,进一步夯实基层检察工作基础。
3、全面加强诉讼监督,努力维护公平正义。要努力适应全面推进依法治国的新要求,加强对司法活动的监督,完善检察机关行政监督权法律制度,加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督,切实改进监督方式方法,正确处理敢于监督、善于监督与依法监督、规范监督的关系,注重监督措施运用的适当性、有效性,注重各种监督手段的综合运用和有效衔接,注重监督意见的跟踪落实,注重加强与有关部门的沟通协调,不断增强诉讼监督实效,促进严格执法、公正司法。
4、全面落实改革措施,切实提高执法规范化水平。要强化措施,切实抓好已出台的改革措施的落实,加强督促检查和工作指导,确保各项改革措施不折不扣地落到实处。探索设立跨行政区划的人民检察院,探索立足检察机关提起公益诉讼制度。推进严格司法,坚持以事实为根据,以法律为准绳,实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制。完善人民监督制度,着力抓好《检察机关执法工作基本规范》的落实,深入推进执法规范化建设。坚决落实省院提出的“三个绝不允许”和“四项无论” 抓实抓好办案安全工作。
5、加强高素质的检察队伍建设,全面提高公正廉洁执法水平。认真学习贯彻党的十八届四中全会精神,大力提高检察队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准,着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的检察队伍。要加强领导班子建设、检察队伍职业化建设和检察机关廉政风险防控机制建设切实增强检察工作透明度,以公开促公正、赢公信。
6、加大基础设施和科技装备投入力度,实现办公办案管理信息化。要认真贯彻《“十三五”时期科技强检规划纲要》,全面推进检察技术基础平台、信息化应用、办案辅助、安全保密、科学标准“五个体系”建设。要以职务犯罪侦查信息化和装备现代化为重点,全面加强检察科技装备建设。要着力提高检务保障水平,认真落实《“十三五”时期检察计财装备工作发展规划》,建立公用经费正常增长机制。要继续加强“两房”建设,积极改善办案办公条件。
廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2020年目标规划:紧紧围绕全面推进依法治国的总目标,坚持以检察工作发展理论和执法理念为先导,坚持以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求,坚持以执法办案为中心、以提升执法水平和执法公信力为着力点,全力推进平安廊坊、法治廊坊建设,努力为廊坊经济社会发展营造诚信有序的市场环境、和谐稳定的社会环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境。
(二)分项绩效目标:
一、检察监督
1、侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。
2、公诉和审判监督。审查起诉或不起诉;对侦查机关的侦查活动和法院的审判活动进行监督。对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉;出庭支持公诉。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。
3、民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。有效实施民事案件审判监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。
4、刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定,维护被监管人合法权益,保障国家法律统一正确实施。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。
5、未成年人刑事检察。办理检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人案件审判监督,依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。未成年人刑事检察。办理检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人案件审判监督,依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
6、司法辅助。保障办案安全、负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。保障办案安全、负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。
二、控告和刑事检察
1、涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定。保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定。构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。
2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定。加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。
三、检察事务管理
综合业务管理。确定全区检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作、推进检务公开。组织指导全区检察人员的教育培训工作和涉外交流工作;进行检察装备建设及维护;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供检务保障。确保全年各项检察工作圆满完成。
(三)工作保障措施:
2020年度365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院紧紧围绕绩效管理目标的设定,绩效责任体系的构建,绩效目标的实施与推进,绩效目标的信息收集、分析与监控,绩效评估的组织和绩效的激励与改进等方面内容,着力构建绩效管理科学可行的工作机制,实现绩效管理工作制度化、常态化。
1、机关各内设机构要根据部门职能职责,结合上级的部署要求和工作实际,将本部门的年度工作任务细化分解到每个干警,在个人岗位绩效目标基础上,科学制定本部门年度绩效目标,明确本部门年度工作内容、工作任务、年度计划、完成时限和要达到的预期效果,并经各分管院领导审核把关后报领导小组批准,由检务督察室进行汇总上报,并建立岗位绩效目标管理档案。
2、建立绩效目标落实的责任体系,各部门要进一步细化设定岗位工作责任制,建立主体明确,层级清晰的责任体系,使工作与责任相互挂钩。各内设机构主要负责人为本部门绩效管理工作的第一责任人,负责抓.好本部门绩效目标的分解、分工、实施、督促和落实。
3、建立健全绩效目标实施情况报告、分析制度,加强对绩效目标落实情况的动态管理和跟踪监控。建立绩效目标管理月报告制度,各部门要根据绩效评估考核指标建立绩效目标工作台账,收集好绩效目标工作的材料信息,每月28日前向绩效办(检务督察室)上报本部门绩效目标推进情况。同时,建立绩效目标动态分析制度,适时召开绩效目标推进会,分析绩效目标运行情况、存在问题,薄弱环节及原因,及时加以整改,实现绩效目标实施的动态管理。
4、实行绩效目标管理督查问责机制,由领导小组办公室会同纪检监察适时对绩效目标落实情况进行检查督察,对绩效目标落实进度缓慢,成效不明显,存在的问题给予及时通报,限期整改落实并反馈。对没有正当理由未完成年度绩效目标,严重影响全院绩效考评成绩或被考核评估组批评扣分的,予以绩效问责,责成该部门负责人向干警大会作出说明,并取消该部门评先资格与绩效考评奖金和年度考核优秀等次名额。
第二部分 预算项目绩效目标
1. 机关修缮资金绩效目标表
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绩效目标 |
目标1 |
树立检察机关良好的内部外在形象 |
|||||
目标2 |
改善办公环境 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
|||||
产出指标 |
时效指标 |
完成率 |
已修缮面积占应修缮面积的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
【2019】22 |
质量指标 |
是否达到合同要求 |
办公楼修缮完成情况 |
文字描述 |
|
按合同要求完成 |
【2019】22 |
|
数量指标 |
覆盖率 |
修缮范围占整个办公区的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
【2019】22 |
2. 劳务派遣人员经费绩效目标表
151002廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院
绩效目标 |
目标1 |
将聘用人员的人事、经费纳入政府财政预算,使聘用人员收入得到了合理保障 |
|||||
目标2 |
做好辅助工作,提高工作效率。 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
优良率 |
优秀等级人数占总数的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
历史经验 |
时效指标 |
工资到位率 |
实际到位资金占应到位资金的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
廊安检【2014】26号 |
|
数量指标 |
覆盖率 |
享受经费的实际派遣人数占总人数的比例 |
>= |
90.00 |
百分比 |
廊安检【2014】26号 |
3. 物业费资金绩效目标表
151002廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院
绩效目标 |
目标1 |
加强办公区的卫生清洁 |
|||||
目标2 |
提高后勤保障 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
|||||
产出指标 |
时效指标 |
完成率 |
实际完成合同占应完成合同的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
物业合同 |
数量指标 |
保洁次数 |
每天办公区清洁次数 |
= |
2.00 |
次 |
实际完成情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
我院工作人员对保洁完成情况的满意度 |
>= |
95.00 |
百分比 |
实际完成情况 |
4. 业务装备购置区级资金绩效目标表
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绩效目标 |
目标1 |
设备的更新换代 |
|||||
目标2 |
建立更加完善的经费保障机制 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
合格数量占总数量的比例 |
>= |
90.00 |
百分比 |
实际使用情况 |
数量指标 |
覆盖率 |
实际使用数量占应使用总数量的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
历史经验 |
|
成本指标 |
资金拨付完成率 |
已拨付资金占应拨付资金的比例 |
>= |
95.00 |
百分比 |
实际购买合同 |
六、政府采购预算情况
2020年,廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院安排政府采购预算30.2万元。具体内容详见下表。
部门政府采购预算
单位名称:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院 |
单位:万元 |
||||||||||||
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
|||||||
项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|||||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
30.2 |
30.2 |
|
|
|
|
|
物业费资金 |
21 |
物业管理服务 |
C1204 |
个 |
1 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
业务装备购置区级资金 |
9.2 |
通用应用软件 |
A0201080301 |
套 |
1 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
七、国有资产信息
廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为1564.21万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为9.2万元,主要为通用应用软件,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款部门固定资产占用情况表 |
||
编制部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院 |
截止时间:2019年12月31日 |
|
项目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
── |
1564.21 |
1、房屋(平方米) |
3100 |
698.97 |
其中:办公用房(平方米) |
2085 |
288.97 |
2、车辆(台、辆) |
7 |
98.75 |
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
4、其他固定资产 |
|
766.49 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。
2、政府性基金预算拨款。指财政使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
8、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。