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        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2020年度决算公开

        时间: 2021-10-27  作者:   新闻来源:   【字号: | |

        2020年度部门决算公开文本

         

          

         

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院


        二〇二一年

         

         


           录

         

        第一部分   部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分   2020年部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

        六、预算绩效情况说明

        七、机关运行经费情况

        八、政府采购情况

        九、国有资产占用情况

        十、其他需要说明的情况

        第三部分   名词解释

        部分   2020年度部门决算报表


        第一部分  部门概况

        一、部门职责

        一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        (二)依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

        (三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。

        )负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

        )负责依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和栽定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        )负责应由本院承办的公益诉讼案件

        )依法受理核准追诉案件,审查是否上报。

        )负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

        )受理向本院的控告申诉。

        (十)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

        (十)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

        (十)负责本院检务督察工作。

        (十)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

        (十)完成其他应当由本院负责的工作。

        二、机构设置

        从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

        序号

        单位名称

        单位基本性质

        经费形式

        1

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院

        行政单位

        财政拨款

        2

         

         

         

        3

         

         

         

        ……

        ……………

         



        第二部分

        2020年部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)1415.13万元。与2019年度决算相比,收支各减少150.46万元,下降9.61%%,主要原因是项目和人员的减少

        二、收入决算情况说明

        本部门2020年度本年收入合计1338.91万元,其中:财政拨款收入1338.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本部门2020年度本年支出合计万元1279.81,其中:基本支出963.66万元,占75.3%;项目支出316.16万元,占24.7%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

        本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1338.91万元,比2019年度减少180.32万元,降低11.87%,主要是项目和人员的减少;本年支出1279.81万元,减少136.78万元,降低9.66%,主要是项目和人员的减少

        (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1338.91万元,完成年初预算的106.78%,比年初预算增加85万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加转移支付资金;本年支出1279.81万元,完成年初预算的102.07%,比年初预算增加25.9万元,决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加转移支付资金

        (三)财政拨款支出决算结构情况。

        2020 年度财政拨款支出1279.81万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出1018.7万元,占79.6%;卫生健康(类)支出20.83万元,占1.63%;社会保障和就业(类)支出 202.14万元,占15.79%;住房保障(类)支出38.14万元,占 2.98%。

        (四)一般公共预算基本支出决算情况说明

        2020 年度财政拨款基本支出963.66万元,其中:人员经费 865.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 97.76万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更

        五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元,支出决算为13.77元,完成预算的96.97%,较预算减少0.43万元,降低3.03%,主要是主要是严格执行公车管理制度,降低了公务用车运行费。严格按照地区十项规定执行,规范接待标准;较2019年度增加9.34万元,增长210.84%,主要是用结转资金预存汽油

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有因公出国(境)经费支出;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有因公出国(境)经费支出

        2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出13.77万元,完成预算的103.53%,较预算增加0.47万元,增长3.53%,主要是用结转资金预存汽油;较上年增加9.34万元,增长210.84%,主要是用结转资金预存汽油其中:

        公务用车购置费支出:本部门2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本年度未购置公务用车;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本年度未购置公务用车

        公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位公务用车保有量7,发生运行维护费支出13.77万元。公车运行维护费支出较预算增加0.47万元,增长3.53%,主要是用结转资金预存汽油;较上年增加9.34万元,增长210.84%,主要是用结转资金预存汽油

        3.公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生接待事项;较上年度减少0万元,降低0%,主要是未发生接待事项

        六、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目0个,二级项8个,共涉及资金354.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算一级项目0个,二级项目0,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0

        组织对物业费资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21万元,政府性基金预算支出0万元。该项目主要为改善工作环境,提高我院后勤保障服务质量,扎实推进后勤保障服务正常运行的需要。资金主要用于发放外包人员工资。保洁、保安各2人厨师1人。

        组织对机关修缮资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。该项目主要为树立检察机关良好的内部外在形象,改善办公工作环境。资金主要用于办公楼整体外墙粉刷装饰,内部楼道粉刷吊顶、更换门窗。

        (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

        本部门在今年部门决算公开中反映 物业费资金项目及 资金修缮项目等2个项目绩效自评结果。

        物业费资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业费资金项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为21万元,执行数为20.5万元,完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况:一是改善工作环境;二是提高我院后勤保障服务质量,扎实推进后勤保障工作正常运行的需要开展预算绩效评价以来,我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显着的科室,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。物业费项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好取得了巨大的社会效益,维护了社会的稳定。项目评价为优

         

        项目支出绩效自评表

         

         2020 年度)

        项目名称

        物业费资金

        主管部门

        365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        实施单位

        365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        项目资金
        (万元)

         

        年初

        预算数

        全年

        预算数

        全年

        执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        21

        21

        20.5

        10

        97.62%

        9

        其中:当年财政拨款

        21

        21

        20.5

        97.62%

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        加强办公区的卫生清洁,提高后勤保障。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        指标1保洁次数

        2

        2

        30

        25

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        质量指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        时效指标

        指标1完成率

        90%

        >90%

        25

        23

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        成本指标

        指标1资金拨付完成率

        100%

        100%

        25

        25

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        效益指标

         

        经济效益

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        生态效益

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        可持续影响

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        满意度

        指标

        服务对象满意度指标

        指标1满意度

        90%

        >90%

        10

        9

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        总分

        100

        91

         

        机关修缮资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关修缮资金项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为48.53万元,完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况:一是改善工作环境;二是树立检察机关良好的内部外在形象开展预算绩效评价以来,我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显着的科室,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。机关修缮资金项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好取得了巨大的社会效益,维护了社会的稳定。项目评价为优

        项目支出绩效自评表

         

         2020 年度)

        项目名称

        机关修缮资金

        主管部门

        365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        实施单位

        365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        项目资金
        (万元)

         

        年初

        预算数

        全年

        预算数

        全年

        执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        50

        50

        48.53

        10

        97.06%

        9

        其中:当年财政拨款

        50

        50

        48.53

        97.06%

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        树立检察机关良好内部外在形象,改善办公环境。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        指标1覆盖率

        90%

        >90%

        25

        25

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        质量指标

        指标1合格率

        90%

        >90%

        25

        25

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        时效指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        成本指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        效益指标

         

        经济效益

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        指标1检察建议采纳率

        90%

        >90%

        30

        28

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        生态效益

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        可持续影响

        指标

        指标1

         

         

         

         

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        满意度

        指标

        服务对象满意度指标

        指标1满意度

        90%

        >90%

        10

        9

         

        指标2

         

         

         

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        总分

        100

        96

         

         

        (三)财政评价项目绩效评价结果

        项目实施单位设置绩效自评指标时结合项目实际情况,设置结合项目实际的、可考核的成本指标、时效指标,用以衡量和反应项目实施是否符合设定的预期目标。

        (1)建议设置时效指标:应根据任务事项的开展情况,设定具有实际约束力的时效指标,建议设定为“项目于某年某月某日前完工” 等类似指标。

        (2)建议设置成本指标:如“成本节约率”、“成本控制率”等类似指标。

        项目支出绩效自评复核表

         2020年度)

        项目名称

        机关修缮资金

        主管部门

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        实施单位

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款检察院

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

         

        年度资金总额

        50

        50

        51.2925

        10

        102.59%

        9

         

        其中:当年财政拨款

        50

        50

        51.2925

        102.59%

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        树立检察院机关良好内部外在形象,改善办公环境。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        复核得分

        产出指标

        数量指标

        覆盖率

        90%

        90%

        25

        25

        25

         

         

         

         

         

         

        质量指标

        合格率

        90%

        90%

        25

        25

        20

         

         

         

         

         

         

        时效指标

         

         

         

         

         

         

        成本指标

         

         

         

         

         

         

        效益指标

        经济效益

        指标

         

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        检查建议采纳率

        90%

        90%

        30

        28

        25

        可持续影响

        指标

         

         

         

         

         

         

        满意度

        指标

        服务对象

        满意度指标

        满意度

        90%

        90%

        10

        9

        9

        总分

        100

        96

        86

         

         

        (四)部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价,自评得分80.83分,评价等级为良。

        部门(单位)整体绩效自评表

        2020 年度)

        部门(单位)名称

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院 

         

        年度

        主要

        任务

        工作任务名称

        工作任务

        完成情况

        对应的

        拟安排项目

        项目完成情况

        预算数

        (万元)

        其中:

        执行数

        (万元)

        其中:

         

        财政拨款

        财政拨款

         

        推进平安廊坊建设,强化法律监督,维护公平正义。

         

         

        强化法律监督,推进“四大检察”全面协调充分发展,严厉打击各种刑事犯罪、做好民事、行政、公益诉讼检察工作,全力维护社会和谐稳定。

         

         

         

        办案业务经费 廊财行【2019】44号

        严厉打击各类刑事犯罪。充分发挥批捕、起诉等职能,坚决维护国家政安全。审查逮捕案件124件,审查起诉案件294件,民事行政案件135件,控申举报案件13件,监所检察案件28件,其他案件92件。 

         

        48

        48  

        10 

        10 

         

        办案业务经费 廊财行【201945

         

        37.6 

         

        37.6 

         

        13.38 

        13.38 

         

        坚持从严治检,打造过硬的检察队伍,夯实检察工作基础。

        适应检察工作步入新时代的新形势、新任务,加强队伍思想政治建设、文化建设、专业化职业化建设,保障检察工作高质量开展

        劳务派遣人员经费

        聘用检察辅助人员20人,有力的推进了检察辅助工作的顺利开展。  

        103.65 

        103.65 

        99.11 

        99.11 

         

        加强基础工作,夯实检察工作发展根基

        加强检察工作综合服务保障和后勤保障工作,全力夯实检察工作基础。

        业务装备经费廊财行【201944

        完成了检委会智能语音系统设备

        25

        25

        25

        25

         

        业务装备经费  廊财行【201945

        23.4

        23.4

        22.6

        22.6

         

        业务装备购置区级配套

        办公设备购置

        9.2

        9.2

        9.195

        9.195

         

        机关修缮

        确保干警有一个良好的工作环境,树立检察机关良好的内部外在形象

        机关修缮资金

        完成办公楼整体外墙粉刷装饰,内部楼道粉刷吊顶、门窗更换。

         

        50

        50

        48.53

        48.53

         

        物业管理费

        改善工作环境,提高我院后勤保障服务质量。

        物业费资金

        保洁2人、保安2人,月工资3000/人;厨师1人月工资5500元已按时发放完毕

        21

        21

        20.5

        20.5

         

        金额合计

         317.85

        317.85 

        238.315 

        238.315 

         

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        目标值

        实际值

        权重

        自评得分

         

        部门管理40分)

        资金投入

        预算完成率

        ≥95%

        92.6%

        4

         3.08

         

         

        预算调整率

        0

        1.06% 

        4 

        3.15

         

         

        支出进度率

        ≥100%

        90.43%

        4

        3

         

        三公经费变动率

        ≤0 

        0.17% 

        4 

        3.2 

         

         

        结转结余变动率

        ≤0 

        0.77% 

        4 

        3.6 

         

         

        财务管理

        财务管理制度健全性

        健全

        健全 

        1 

        1 

         

         

        资金使用合规性

        合规

        合规 

        3 

         3

         

         

        采购管理

        政府采购执行率

        ≥95% 

        98.32% 

        3 

        3  

         

        资产管理

        资产管理规范性

        规范 

        规范 

        1

        1 

         

         

        人员管理

        在职人员控制率

        ≤100%

        1.18% 

        1 

        0.8 

         

         

        信息管理

        预决算信息公开性

        按规定公开

        规定公开

        3

        3

         

        基础信息完备性

        完备

        完备

        1

        1

         

        绩效管理

        绩效管理制度健全性

        健全

        健全

        1

        1

         

        绩效目标审核通过率

        100%

        100%

        2

        2

         

        绩效自评覆盖率

        100%

        100%

        1

        1

         

        绩效指标体系构建情况

        按要求构建

        按要求构建

        2

        2

         

        重点工作管理

        重点工作制度健全性

        健全

        健全

        1

        1

         

        部门产出40分)

         量

        重点工作实际完成率

        100%

        100%

        15

        2

         

        享受经费的聘用人员数

         

        人数

        20

        3

         

        保洁次数

         

        次数

        2

        2

         

        设备使用覆盖率

        100%

        100%

        3

         

        修缮覆盖率

        100%

        95%

        3

         

         量

        重点工作质量达标率

        100%

        100%

        10

        2

         

        优良率

         

        100%

        95%

        1

         

        清洁达标率

        100%

        95%

        1

         

        设备验收合格率

         

        100%

        100%

        2

         

        修缮验收合格率

        100%

        100%

        2

         

        时 效

        重点工作完成及时率

        100%

        95%

        10

        2

         

        工资到位率

         

        100%

        100%

        2

         

        清洁完成率

        100%

        95%

        2

         

        工程按期完成率

        100%

        95%

        2

         

        支付资金实效

        100%

        100%

        2

         

        成 本

        公用经费控制率 

        100%

        100%

        5

        0

         

        部门效果20分)

        经济效益

         

         

         

        10

         

         

        社会效益

        检察意见采纳率

        90%

        96%

        2

         

        出庭意见采纳率

        90%

        96%

        2

         

        生态效益

         

         

         

         

         

        满意度

        社会群众满意度

        ≥90%

        97%

        10

        10

         

        合 计

        -

        -

        -

        -

        100

        80.83

         

        评价结论

         

         

        绩效目标完成的指标

        (超标完成的指标需说明偏差原因)

        1.规范现有临时司法辅助、工勤工作人员的管理。我院现有21名临时司法辅助、工勤工作人员。

        2.完成本院保洁2人、保安2人,月工资3000/人;厨师1人月工资5500元,合计210000元。

        3.购置检委会智能语音系统设备及其他办公设备。 

        4.确保干警有一个良好的工作环境,树立检察机关良好的内部外在形象。 

         

        尚未完成的绩效指标与偏差程度

        支出进度 

         

        尚未完成的绩效指标原因说明

        1. 部分项目款依据合同次年支付

        2.上年结转资金数额较大  

         

        改进措施

        科学编制预算,做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算项目支出需求。

        积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工,单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任,各司其职,确保项目如期开展和推进,加快资金支出进度;增强工作的主动意识,督促各岗位人员主动工作、多思考、多行动,主动推进各项工作,确保资金按计划支出。

        牢固树立过紧日子思想,严控三公经费支出。  

         

         

        2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施

        健全绩效预算管理制度,加强预算绩效管理。做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等工作。  

         

        3. 其他措施

         

         

         

         

         

        七、机关运行经费情况

        本部门2020年度机关运行经费支出97.76万元,比2019年度减少16.24万元,降低14.25%。主要原因是人员的减少

        八、政府采购情况

        本部门2020年度政府采购支出总额117.67万元,从采购类型来看,政府采购货物支出68.67 万元、政府采购工程支出49万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金49万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额117.67万元,占政府采购支出总额的 100%。

        九、国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年增加(减少)0辆,主要是没有处置和新增。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0

        单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套,主要是没有新增 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套,主要是没有新增

        十、其他需要说明的情况

        1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)、《国有资本经营预算财政财政拨款收入支出决算表》公开(09表)以空表列示。

         

        2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


        第三部分 相关名词解释

        (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

        (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

        (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

        (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

        (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

        (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。


        第四部分

        2020年度部门决算报表

         



        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,338.91

        一、一般公共服务支出

        32

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        34

        0.00

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        1,018.70

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

        0.00

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

        0.00

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        0.00

        八、其他收入

        8

        0.00

        八、社会保障和就业支出

        39

        202.14

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        20.83

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        38.14

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        0.00

        本年收入合计

        27

        1,338.91

        本年支出合计

        58

        1,279.81

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        76.22

        年末结转和结余

        60

        135.31

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        1,415.13

        总计

        62

        1,415.13

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



         

         

         

         

         

         

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,338.91

        1,338.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        1,063.67

        1,063.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040299

          其他公安支出

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20404

        检察

        1,043.67

        1,043.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040401

          行政运行

        833.47

        833.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040402

          一般行政管理事务

        50.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040499

          其他检察支出

        160.20

        160.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        210.37

        210.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        210.37

        210.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        151.28

        151.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        59.09

        59.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        26.62

        26.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        26.62

        26.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        26.62

        26.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        38.25

        38.25

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        38.25

        38.25

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        38.25

        38.25

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



         

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,279.81

        963.66

        316.16

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        1,018.70

        702.55

        316.16

        0.00

        0.00

        0.00

        20404

        检察

        1,018.70

        702.55

        316.16

        0.00

        0.00

        0.00

        2040401

          行政运行

        822.71

        702.55

        120.16

        0.00

        0.00

        0.00

        2040402

          一般行政管理事务

        48.53

        0.00

        48.53

        0.00

        0.00

        0.00

        2040499

          其他检察支出

        147.47

        0.00

        147.47

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        202.14

        202.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        202.14

        202.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        151.27

        151.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        50.87

        50.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        20.83

        20.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        20.83

        20.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        20.83

        20.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        38.14

        38.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        38.14

        38.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        38.14

        38.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。



         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

            入

            出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,338.91

        一、一般公共服务支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        0.00

        三、国防支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,018.70

        1,018.70

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        202.14

        202.14

        0.00

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        20.83

        20.83

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        38.14

        38.14

        0.00

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        27

        1,338.91

        本年支出合计

        59

        1,279.81

        1,279.81

        0.00

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        28

        76.22

        年末财政拨款结转和结余

        60

        135.31

        135.31

        0.00

        0.00

          一般公共预算财政拨款

        29

        76.22

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

        0.00

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

        0.00

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1,415.13

        总计

        64

        1,415.13

        1,415.13

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,279.81

        963.66

        316.16

        204

        公共安全支出

        1,018.70

        702.55

        316.16

        20404

        检察

        1,018.70

        702.55

        316.16

        2040401

          行政运行

        822.71

        702.55

        120.16

        2040402

          一般行政管理事务

        48.53

        0.00

        48.53

        2040499

          其他检察支出

        147.47

        0.00

        147.47

        208

        社会保障和就业支出

        202.14

        202.14

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        202.14

        202.14

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        151.27

        151.27

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        50.87

        50.87

        0.00

        210

        卫生健康支出

        20.83

        20.83

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        20.83

        20.83

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        20.83

        20.83

        0.00

        221

        住房保障支出

        38.14

        38.14

        0.00

        22102

        住房改革支出

        38.14

        38.14

        0.00

        2210201

          住房公积金

        38.14

        38.14

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



         

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        663.64

        302

        商品和服务支出

        97.76

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

          基本工资

        308.48

        30201

          办公费

        5.41

        30701

          国内债务付息

        0.00

        30102

          津贴补贴

        41.48

        30202

          印刷费

        0.00

        30702

          国外债务付息

        0.00

        30103

          奖金

        94.23

        30203

          咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        30106

          伙食补助费

        0.00

        30204

          手续费

        0.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        30205

          水费

        1.78

        31002

          办公设备购置

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        87.63

        30206

          电费

        4.24

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        30207

          邮电费

        21.34

        31005

          基础设施建设

        0.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        20.83

        30208

          取暖费

        7.60

        31006

          大型修缮

        0.00

        30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

          物业管理费

        11.72

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        1.83

        30211

          差旅费

        0.46

        31008

          物资储备

        0.00

        30113

          住房公积金

        70.01

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.37

        31010

          安置补助

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        39.14

        30214

          租赁费

        0.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        202.26

        30215

          会议费

        0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        30301

          离休费

        33.72

        30216

          培训费

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30302

          退休费

        117.54

        30217

          公务接待费

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        2.11

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        30304

          抚恤金

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        31022

          无形资产购置

        0.00

        30305

          生活补助

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        2.76

        39906

          赠与

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        4.43

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

          奖励金

        50.99

        30229

          福利费

        6.53

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        3.69

        39999

          其他支出

        0.00

        30311

          代缴社会保险费

        0.00

        30239

          其他交通费用

        25.32

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        0.00

        30240

          税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        0.00

         

         

         

        人员经费合计

        865.90

        公用经费合计

        97.76

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        14.20

        0.00

        13.30

        0.00

        13.30

        0.90

        13.77

        0.00

        13.77

        0.00

        13.77

        0.00

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。



        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。




               
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